入库:
一、线上成品入库:
1)入库单资料完整填写清楚(产品订单号、项目编码、产品名称需与流程卡一致不可简写、产品编码、入库数量、检验人员签字、入库人员签字、特殊情况需附带说明)仓库人员有权要求入库人员提供以上资料并核实清点产品数量,有权要求重新开单否则不予入库。 二、采购和外加工入库:
1、直接加工商/供应商送货:
送货清单不可缺少,清单中需注明货品名称、品牌、数量条件允许还应注明项目编码,仓库人员清点核实数量后通知对应的人员进行验货检验,检验完毕OK后,由对应人员在单据签字确认后,仓库人员根据签字单据办理入库或流转使用手续。如来货手续不完整,可以先签收,然后通知计划部经理处理后再进行下一步办理。 2、直接快递或物流公司: 1)、快递(物流公司)内有清单的(货品名称、品牌、数量),仓库人员清点数量无误后通知对应的人员进行验货检验,检验完毕OK后,由相关人员在单据签字,仓库人员根据签字单据办理入库或流转使用手续。否则不予入库。 2)、无任何单据,只有快递单的,先签收清点数量无误后,拍照记录后以邮件方式把照片货品数量一并发送计划部,等计划部明确处理后再进行下一步办理。 客户退货换货:
收到退货后,清点数量无误后通知相关客服、项目人员了解原因清楚后,好的经过品检确认并签字后,办理入库手续,不能使用的办理报费手续做报废处理。
出库:
1、根据计划部的发货单、外加工发货单明确发货时间,按不急、急、非常急三个档次及时准确进行配货,送交打包组进行打包转发货,无发货单、外加工发货单不可发货。
2、由出库人员核实拍照无误后签字确认,送交打包人员打包,包装完毕后打包人员签字确认,配送、物流、快递或者客户自提货时必须收货人员签字确认收货,最后单据由仓库人员进行做帐保存备查。
3、发货单、外加工发货单中内容与仓库产品名称不符的,仓库人员拒绝发货并电话通知对应人员重新下具正确的产品发货单。
5、车间人员领用借用单个多个产品(不管打样也好拍照也好),及时办理领料手续,暂借的需开具暂借条,领用的暂借的发生坏了丢失的情况,追究其责任并无条件配合仓库人员办理相关处理手续。如仓库人员懈怠、或未与领用人员办理出库暂借手续,造成账实不符或仓库其他损失,一切责任由仓库人员自行承担。领用人仓库人员相互监督。
做帐及其他:
1、仓库重地,必须时刻有人在,如无人时,必须把仓库大门锁上。
2、根据入库单、发货单出库单等单据进行每天做电子表格台账放公共盘中供计划、财务等部门随时查询,产品按产品型号、类别整齐摆放。
3、按产品型号进行持续性盘点,并与计划部负责人及时交流并互相监督,及时发现账务问题及时找出原因。做到库存清楚明了。
入库流程图: 工作流程 成品入库准备 责任部门 车间 表单 《入库单》 工作内容 各车间成品在成品入库之前,必须要对入库的成品进行清点,根据实物填写《入库单》,交品管签字确认,做好入库准备工作。 成品交接 车间 《入库单》 车间人员将已经签署好的《入库单》交成品仓管员验收成品。 仓管对照《入库单》点数收货,有异议就和送货人员交涉,更改正确,安排送货人员将成品存放在指定位置。 仓库人员按《入库单》来进行做账。 成品入库/堆放 成品仓 《入库单》 作账 成品仓 《入库单》 出库流程图:
工作流程 计划出发货通知 责任部门 计划部 表单 《发货单》 工作内容 计划部按要求开据《发货单》,安排车辆和司机填写《派车单》。 仓库人员严格按照《发货单》提供的信息提前进行备货。 成品仓 备货 《发货单》 装车 成品仓 《发货单》 仓管必须与司机交接清楚,执照《发货单》型号/数量进行装车。 保安依管理规定检查,并留下《派车单》和《放行条》 将签回的《发货单》交给仓管员。 仓管按《发货单》做账,最后对单据进行整理归档。 放行 行政部 《派车单》、《放行条》 客户签收 做账 司机 《发货单》 成品仓 《发货单》
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