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仓库出入库管理流程

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一、物料采购入库管理流程

料的品名、规格、数量及到货时间。

仓库出入库管理流程

的物料办理入库手续,不合格物料严禁入库。

用以便物料收发有序的流转,制定以下操作流程。

验员按进料检验标准对物料进行检验,库管员对检验合格

数量,核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验,检

管员在待检区根据采购计划单,核对物料规格型号,清点

验收入库单传递给库管员,采购员(供应商)协助配合库

货现象,应向物资部主管反应,由物资部与供应商联系。

到货物料仓库应先清点数量,并取样抽查,如发现短缺少

为了规范仓库物料管理,合理控制库存,减少库存资金占

3、采购物料到货,由采购员或供应商填制一式四联的采购

2. 库管员根据采购计划单,核对到货物料数量及时间,预

1. 由物资部对供应商下发物料采购计划单,并注明采购物

期未到货应及时向物资部主管反应,由物资部催促供应商。

申请后补填。

二、物料出库管理流程

“存根联”由厂商留存。

保管并及时交财务部门);

行政部办公室指定专人管理。

“库房联”库管员留存,作为登记库存账簿凭证;

须先送到仓库办理入库手续,然后采购员通知申购部门领

填写完整,字迹复写清楚,对于新增物料代码应由库管员

填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识,必须

“财务联”财务部留存作为成本核算凭证(由库管员暂为

“送货联”由厂商或采购员,作为送货和挂帐报销凭证;

5、办公用品采购入库后,由行政部到库房办理出库手续,

4、对于零星物料(劳保用品、工具等)采购,物料到货必

用并办理出库手续,严禁办理一进一出的入库、出库手续。

采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认:

或少发物料。

为保管,及时交财务部门)。

生产部门主管在领料单上签字,

后应另行填制手写领料单将物料领足。

“生产联”领料员留存,作为生产车间统计依据;

“库房联”库管员留存,作为登记保管账簿的凭证;

或将物料理清,库管员应严格按照领料单发料,不许多发

现数量不符或混料现象,领料员及时通知库管员补足物料

量,采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字,若出

对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料,物料到货

于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单,

“财务联”财务部留存,作为成本核算凭证(由库管员代

提前一天送交仓库,库管员应根据车间生产领料单提前将

门主管审核,审核后由领料员送仓库备料。生产领料单应

3、车间领料员根据生产领料单认真核实库房人员的配货数

2、每份领料单中的物料应是同一个库管员保管的物料,对

1、生产部内勤根据生产计划单打印生产领料单,经生产部

所需材料配好,生产领料单一式三联,由库管员、领料员、

7、

4、

续。

库管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库

可不得进入仓库领料。

明细帐,做到日清日结。

料员填写领料单进行补料。

方式领料,照常填写领料单。

办领料单据,但不得超过一天。

原因领料不能填写领料单的应打临时借条,事后应及时补

错误或涂改,库房应让其重新填写或拒绝发料。对于特殊

库管人员认真核对领料单,若有填写模糊、不清晰或代码

9、本批订单生产结束后,有多余物料,应及时办理退料手

8、在生产过程中发现物料不足,经生产部门主管批准,领

生产车间领料由领料员负责领料,非领料人员未经许

5、 生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格、标识,

6、对于设备部领用单位价值较高的物料等实行“以旧换新”

1、

库拒收。

签字确认:序处理。

三、不良品处理:

四、产品入库管理流程

为保管,及时交财务部门)。

供应商到货经检测不合格的物料,按不合格品控制程

“生产联“生产部留存,作为生产日报凭证;

若产品包装杂乱、标识不清,仓库拒绝入库。

“仓库联“仓管员留存,作为登记库存帐簿凭证;

“财务联“财务部留存,作为成本核算凭证(由仓管员代

重要配件车间应将其拆分恢复到原器件方可退货,否则仓

填制一式三联产品入库单,主管或班长,、检验员、库管员

1、生产的产品(成品、半成品)经检验合格,由生产员工

3、不良的半成品以及生产中的不良组合配件需退仓库时,

2、生产过程中领用的物料不合格需退仓库时,车间应分类

包装标识并注明数量,经品管员确认签字后方可退入仓库。

证;

数。

签字。

五、产品出库管理流程

齐的产品仓库有权拒绝入库。

联由驾驶员经业务人员签字带回,作为出库和合同履约凭

库管员,在出库单签字确认,并在出库单填写实际货物箱

品库管员核对、清点出库产品数量,准确无误后驾驶员、

式四联出库单,通知协管员组织人员装货,驾驶员配合成

物质部库管根据销售走货单上内容及实际发货情况打印一

成品库管员应做好出库前的准备工作,运输车辆到达时,

产品堆码整齐存放在指定位置,以便核实数量。对堆放不

“销售联(黄色联,蓝色联)”蓝色联为业务员留存,黄色

1、产品需出货时销售部内勤应提前一天通知成品库管员,

3、入库时库管员应认真核对数量,确认无误后在入库单上

2、车间生产产品应在产品完成次日前办理入库手续,并将

“仓库联(白色联)”库管员留存,作为登记库存帐簿凭证;

本管理流程自下发之日起试行。

库管员代为保管并于当日下班前交财务部门)。

理签字同意后方可领用,防止销售订单出库时数量不足。

售内勤填制申请单,在不影响销售出库的情况下,经总经

2、公司内各部门需领用成品(样件)时,经办人员需到销

“财务联(红色联)”财务部留存,作为成本核算凭证(由

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