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审计工作底稿-五项费用

来源:爱go旅游网
审计工作底稿

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被审计单位 名 称 审计项目名称 XXXXX 实施审计时间 20XX年X月X 日 XXXXXXXXX企业20XX年度经营计划指标完成情况审计 审计内容和目标:五项费用统计情况 核实各企业20XX年度五项费用的真实性、合法性 审计发现: 经审计,该企业20XX年度五项费用情况如下 办公费XX万元,1-12月开支零星办公用品。 差旅费XX.XXXX万元,其中1-12月职工误餐费XX.X万元,其余为零星报销差旅费用。 会议费0 万元 业务招待费XX.XXXX万元 出国经费0 万元 经审计,上述五项费用的发生额真实合法,未发现不符合规定现象。 相关事项负责人: 被审计单位(盖章): 审计发现的处理意见及建议: 无 附材料: 成本费用明细表、五项费用统计情况表 编制人:XXX 20XX年X月X日 复核人: 20XX年 X 月 X 日

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