第一章 总则
第一条 为了加强公司的财务管理、合理调度资金,提高资金使用效益,结合本公司的实际情况制定相关的报销流程。
第二章 请款报销流程
第二条 费用支出分为四大类:日常性支出、经常性支出、固定资产和合同支出。其中日常性支出包括房租、电费、电话费和工资比较固定的资金支出。经常性支出包括打车费、差旅费、宴请费和采购办公用品的费用。固定资产包括一些电脑、桌椅板凳等的物品。合同支出就包括一些日常合同、劳务合同以及招投标合同。
第三条 请款报销的审批权限
(一)公司员工出差、宴请、固定资产及日常费用支出须经总经理签字批准;
(二)各部门所有报销单据必须经部门领导审核签字后,才能汇总交公司总经理审批。
第四条 请款审批手续
(一)请款人员因公需要领用现金时,应填写“借款单”注明事由和用途,再经部门领导初审签字;其中差旅费和宴请费还需填写“公司员工出差申请表”和“公司宴请申请单”标明事由和用途,经总经理签字批准;办公用品需有“------月份采购申请表” ,由
总经理签字审批,备用金的领取需填写“备用金申请表”并写明用途,由总经理审批通过。
(二)请款人员执“借款单”到公司总经理处审批;
(三)请款人员执审批后的“借款单”到财务部,财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付,由出纳按照批准金额予以支付;
(四)请款人员在任务完成之后,填写“支出凭单”粘上发票,在公司规定的时间内及时报销。
第三章 差旅费和宴请费的报销程序
第五条 关于差旅费和宴请费的报销标准的规定
(一)差旅费的报销流程
1.报销人员填写“差旅报销单”,把相关的发票粘在背面,由总经理签字批准。
2.报销人员填写“公司员工出差返回申请表”。
3.报销人员执“差旅报销单”和“公司员工出差返回申请表”到财务处办理报销手续。
(二)宴请费的报销流程
1.报销人员填写“支出凭单”,把相关的发票粘在背面,由总经理签字批准。
2.报销人员填写“公司宴请申请单”。
2.报销人员执“支出凭单”和“公司宴请申请单”到财务处办理报销手续。.
第四章 办公用品的报销程序
第六条 办公用品的报销流程
1.报销人员填写“支出凭单”,把相关的发票粘在背面,同时需附“------月份采购表”,由经理签字确认。
2.报销人员执“支出凭单”到财务处办理报销手续。
第五章 报销时间规定
第七条 报销时间
(一)每月15日为报销时间,遇节假日顺延。过期未报销的部分当月不再予以报销;
第八条 报销管理程序
(一)报销时,本人从财务部领取“费用报销单”填写好报销单,并注明所办事由和用途,附原始单据和发票,粘贴整齐后,交部门领导审核签字,由总经理批准后到财务部报账;
(二)财务部按照规定核审后予以报销。
(三)出纳对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核,并且凭据和报销单核销;
(四)原则上公司只接受激打发票,如没有激打发票的,报销人应在报销时附上实际发生的费用明细,实报实销;
(五)请款购置固定资产和低值易耗品,还应附验收单。
第六章 其他规定
第八条 招待费-烟
工作人员因岗位的需要,须招待客户用烟的,公司则根据实际情况给予工作人员每月固定金额的补贴。
第七章 采购规定
第九条 办公用品的采购
采购部每月月底根据库存盘点出统一采购所需办公用品,员工可以根据自身工作需要填写采购办公用品申请表,由总经理审核同意签字后交由财务部后统一由采购部门月初采购,个人采购不予报销。
第十条 礼品的采购
(一)每逢节假日,销售人员如有给客户赠送礼品的需要,应填写采购礼品申请单,由总经理审核同意签字后交由财务部后统一由采购部门采购,否则不予报销;
(二)若有特殊情况,销售人员在外地出差需要赠送客户礼品的,应事先电话向总经理申请,总经理根据实际情况审核需采购礼品的单价和数量,销售人员根据标准进行采购,否则不予报销;
第八章 附则
第十一条 本规定自公布之日起开始实施。
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