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风险管理情况调查问卷

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2011企业风险管理情况调查问卷

单位(章): 部门:

岗位: 职务/职称: 调查时间:

1、你认为你单位最需要关注下列哪些风险?

战略风险( )

财务风险( )

市场风险( )

运营风险( )

合规风险/法律风险( )

2、战略风险中,你认为你单位最需要关注下列哪些风险?

宏观经济风险( )

宏观及监管风险( )

战略规划风险( )

战略执行风险( )

油气资源保证风险( )

投资决策风险( )

经营风险( )

中外合作/合资风险( )

科技创新风险( )

市场控制力风险( )

新业务发展风险( )

产业链接风险( )

公司并购风险( )

品牌风险( )

3、财务风险中,你认为你单位最需要关注下列哪些风险?

流动性风险( )

筹资管控风险( )

资金管理风险( )

利率汇率风险( )

成本费用控制风险( )

财务报告风险( )

税务风险( )

担保风险( )

金融衍生品风险( )

关联交易风险( )

4、市场风险中,你认为你单位最需要关注下列哪些风险?

竞争风险( )

价格风险( )

信用风险( )

市场需求风险( )

市场供应风险( )

5、运营风险中,你认为你单位最需要关注下列哪些风险?

内部机构风险( )

治理结构风险( )

分/子公司管控风险( )

人力资源风险( )

HSE风险( )

质量管理风险( )

计量风险( )

社会责任风险( )

投资项目执行风险( 油气勘探开发风险( 采购管理风险( )

存货管理风险( )

石油储备管理风险( 资产管理风险( )

) ) )

生产/工艺管理风险( )

销售管理风险( )

运输管理风险( )

研发管理风险( )

工程项目风险( )

非工程项目风险( )外包/分包服务风险( 预算管理风险( )

合同管理风险( )

信息与沟通风险( )信息披露风险( )

信息系统风险( )

内部舞弊风险( )

外部欺诈风险( )

外部事件风险( )

内部审计风险( )

内部监督风险( )

6、合规风险中,你认为你单位最需要关注下列哪些风险?

经营合规风险( )

侵权风险( )

涉税/费风险( )

不正当竞争风险( )

诉讼风险( )

7、你单位是否已制定风险管理控制指引实施细则?

是( )

否( )

不知道( )

8、你单位所制定的风险管理控制指引实施细则对控制和防范各类风险是否有效?

是( )

否( )

不知道( )

9、你认为你单位是否存在以下有可能导致风险的行为?

领导班子成员在经营管理中职责权限不清、交叉任职或内部控制建立和实施中分工不当( )

企业负责人未履行内部控制职责,长期(一年)未听取内部控制工作汇报( )

投资项目无计划或超计划,或未按规定招投标,或先施工后补签合同( )

大型工程项目开工、工程变更、项目撤销未事先获得批准( )

工程建设违规或监造不力,造成质量不合格或经济损失( )

已竣工并投入使用的项目未按规定办理竣工验收手续,或未按规定暂估转资并计提折旧( )

采购业务的计划、采购、验收、财务、合同管理等岗位职责不清,缺乏相互监督制衡,管理混乱( )

销售业务的信用未经信用领导小组审批,销售价格未经价格领导小组审批( )

未按规定审批或未经授权签署合同( )

未按规定开立或使用银行账户( )

会计机构负责人缺乏必要的任职资格和胜任能力( )

财会岗位职责不清晰,关键的不相容岗位未有效分离( )

固定资产和存货未按制度规定清查和盘点,差异处理未经恰当审批或未提出处理意见( )

未按制度规定与外部往来单位对账,对账差异1个月以上未处理或未提出处理措施;内部往来及关联方交易出现差异,3个月以上未处理或未提出处理措施( )

未按规定编制银行存款余额调节表,或调节表差异1个月以上未处理( )

重要原始凭证如出/入库单、提/发货单、开出/支票等不连号或未经审批取消原始凭证( )

一人保管支付款项所需的全部印章,开通网上银行的,由一人保管网银卡和密码( )

在境外货币资金管理中,未审批擅自在境外银行开户( )

会计凭证未按规定装订、保管和归档,或会计凭证丢失( )ERP系统、财务信息管理系统、资金集中管理系统、加油卡系统的用户管理或密码管理未按要求执行( )

ERP 系统“虚拟库存”的使用和管理未按要求执行( )

系统管理员、安全管理员、应用系统管理员的设置未执行不相容岗位(职务)分离( )

应招标未招标签订合同( )

与不具有市场准入资质、超资质范围签订合同( )

合同签订滞后、事后补签合同( )

合同未履行或未履行完毕而办理项目验收( )

合同未履行或未履行完毕而提前进行结算( )

10、你单位领导对内控工作的重视程度如何?

非常重视( )

比较重视( )

一般( )

不重视( )

11、你单位年度内控工作安排如何体现?

单独制定( )

在年度工作安排部分体现( )

未明确( )

12、你单位内控组织管理机构如何设置?

专职办公室( )

在职能部门设置专职岗位( )

在职能部门设置兼职岗位( )

未设置( )

13、你单位内控责任部门职责如何规定?

单独的文件( )

在相关文件有规定( )

无明确规定( )

14、你单位内控责任部门工作职能发挥是否能满足工作要求?

发挥较好( )

发挥一般( )

无法满足( )

15、你单位每年采取了哪种方式进行内控知识培训?

自学( )

内部讲师培训( )

外聘讲师培训( )

参加油田集中培训( )

16、你单位组织的内控培训是否能够满足工作需要?

是( )

否( )

不知道( )

17、你单位是多长时间进行了内控自查?

每月( )

每季度( )

每半年( )

每年( )

未开展( )

18、你认为油田内控综合检查频率多长时间合适?

每半年一次( )

每年一次( )

每三年一次( )

19、油田历年内控综合检查对你单位提高管理水平效果如何?

效果明显( )

效果一般( )

无效果( )

20、目前的内部控制检查评价方式方法是否需要进行调整?

是( )

否( )

不知道( )

21、你单位希望油田内控办公室采取哪种方式帮促?

专业培训( )

专题调研( )

现场督导( )

其他(建议: )

22、你认为当前内控与信息化结合是否非常紧迫?

是( )

否( )

不知道( )

23、你认为目前现有流程是否能够满足生产经营管理需要?

是( )

否( )

不知道( )

24、你认为内控工作开展最关键的环节是哪一层级?

决策层( )

管理层( )

操作层( )

25、你对进一步完善内部控制和风险管理有哪些意见和建议?

建议:

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