1.将系统收集的发票资料与出货资料进行核对
2.发票开立并装订成册
3.月末分公司调拨发票开立
4.销售收入及达成,销量及额分析,销售对象分析
5.打印税控报税资料、R3税务转盘报表与发票存根联及
清单交税务人员存档
6.收集分公司退票开立汇总表及退票原因汇总
7.客户基本资料新增、变更、销户等作业的审核
8.客户主数据录入(创建/更改/删除/冻结标记)
9.关企非产成品/废品/车队丢失等内部价格维护
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