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审计专员工作职责主要内容 篇22

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  1、参与公司经营情况和财务管理的真实性、准确性、合规性的监督、检查与评价;

  2、根据审计计划和领导安排,参与各子公司开展各项审计工作包括但不限于财务收支审计、经营效益审计;

  3、根据审计工作计划开展内部审计工作,按照审计方案分工搜集审计证据,编制审计底稿,对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题必须及时向主管汇报解决。

  4、审计项目结束后应及时撰写审计工作小结,客观总结评价被审计单位内控和经营活动中取得的成绩、存在的问题,提出合理的审计建议。负责跟进审计建议的后续整改情况并向上级汇报。

  5、 负责收集并整理最新的相关行业的财务、审计等法规,保存、管理内部审计档案;

  6、上级主管安排的其他各项工作。

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